上市公司财务总监_上市公司审计
日期:2022年04月19日 23:30 浏览量:3
我国上市公司内部控制存在的问题
企业内部控制环境相对较差,由于上市公司所有权与经营权相统一,内部控制制度不规范,虽然我国上市公司按照证监会要求都建立了内部控制体系,但其操作规范流程都较为粗放,出现问题后常常是互相推卸责任,致使无法追究责任。而有些公司即使有内部控制制度,却不落实、不执行制度、不按制度考核,使其形同虚设,不能发挥其制约、监督作用。有些公司核算制度弹性过大,误导决策,造成重大损失。可以有效地防范风险。内部审计机构监督不力,以致内部审计机构并未真正发挥其作用。这主要表现于,只注重事后监督,不注重事前、并提出建议。因此独立性较差、权威性较差。内部审计人员大多是由财会部门转来或由财会部门人员兼任,缺乏审计知识,内部审计人员很难满足需要。风险意识淡漠,随着市场经济不断发展,诸如市场风险、信贷风险、营运风险、声誉风险、破产重组、电子商务等。企业应该建立可以辨认、并确认高风险领域,以加强管理。股东大会、经理层互相监督、董事会中没有风险评估委员会或形同虚设,
股票型上市公司:
股票经国务院证券管理部门批准已经向社会公开发行;公司股本总额不少于人民币3000万元;公司在最近三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;开业时间在三年以上,或者本法实施后新组建成立,可连续计算;并报国务院证券监督管理机构批准。债券型上市公司已经公开发行公司债券;公司债券实际发行额不少于人民币五千万元;
怎么成为上市公司
这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还需要符合一个条件,《公司法》和《证券法》修订后,股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。公司股本总而不得少于人民币三千万元。开业时间在三年以上,在近三年中连续盈利,或者本法实施后新组建成立,可连续计算。人数少于一千人,公司在近三年内无重大违规行为,财务会计报告无虚假记载。然后是普通公司发展,一定要注意公司类型,哪些公司适合发展进行上市,比如创业者选择注册个人独资公司,在公司注册之后,如果需要改变公司发展方向,就需要进行变更公司类型,在变更过程中,
上市公司会计信息披露的相关问题与制度措施
如上文所述,还包括企业社会责任、治理问题等非财务信息,我国上市公司目前在披露会计信息时依然将重点放在有形资产等信息上,非财务信息披露范围界定不清,未来上市公司是不能仅仅在定期报告中进行披露会计信息,还需要在公司平台或者网站上实时更新有关会计信息,未来上市公司在利用新媒体技术进行会计信息披露时可能会将信息分类汇总上传,经营成果、社会责任履行情况等进行阐述,改进建议反馈给企业,
2016上市公司财务分析报告与解读
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上市公司审计委员会的作用如何发挥
一位是法律专业。他们或多或少与公司有经济利益关系,与经理层相比往往处于信息让他们进行财务监督则有点勉为其难。完善我国上市公司股权结构,法人股等在上市公司股份中占比例较大,且国有股、法人股不能流通,形成我国上市公司“一大股东很容易通过控制董事会,从而操纵审计委员会,要使国有股、法人股比例降低,解决“股权分置”是前提条件,完善董事会治理,内部控制更加健全,内部审计和外部审计得到提升,大力培育机构投资者,难于对大股东起到制衡作用。一方面有利于对国有股、大力培育机构投资者,有利于改善上市公司股权结构和董事会结构,使以独立董事为主,发挥审计委员会
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